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Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8559 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2538.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE NOVEMBRO/2025 6,00 15.228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE NOVEMBRO/2025 15.228,00
15/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/233; REF. EMPENHO 8559/2025 7773 - LEANDRO ZAFANELLI ME 15.228,00
17/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8559/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 13.593,91
17/12/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8559/2025 616,64
17/12/2025 Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 8559/2025 1.017,45
TOTAL 15.228,00 15.228,00 15.228,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/12/2025 616,64 Lançada
INSS serviços de terceiros 17/12/2025 1.017,45 Lançada
TOTAL   1.634,09