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Última atualização realizada em 28/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 873 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMISETAS PERSONALIZADAS Finalidade: CAMISETAS PARA PROFESSORES PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ 39,90 39,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 CAMISETAS PERSONALIZADAS Finalidade: CAMISETAS PARA PROFESSORES PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ 39,90
07/02/2025 CAMISETAS PERSONALIZADAS Finalidade: CAMISETAS PARA PROFESSORES PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ 39,90
13/02/2025 Pagamento de Empenho 873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,90
TOTAL 39,90 39,90 39,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.