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Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8793 Data de lançamento: 08/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Mangueira iluminação LEd FITA LED NEON B.Q 8MM 100M 1.030,00 2.060,00
25.00 cabo de alimentação para mangueiras led KIT CABO ALIMENTAÇÃO 8 MM 24,90 622,50
50.00 cabo PP 2X1,5 MM 5,80 290,00
4.00 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X2,00MM Finalidade: REF PRACA RUI NICOLODI DISPENSA: 92 PROCESSO:144/2025 14,90 59,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2025 Mangueira iluminação LEd FITA LED NEON B.Q 8MM 100M cabo de alimentação para mangueiras led KIT CABO ALIMENTAÇÃO 8 MM cabo PP 2X1,5 MM ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X2,00MM Finalidade: REF PRACA RUI NICOLODI DISPENSA: 92 PROCESSO:144/2025 3.032,10
10/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64148003; REF. EMPENHO 8793/2025 6796 - ERON SAMUEL DE MORAIS 3.032,10
TOTAL 3.032,10 3.032,10 0,00
SALDO A PAGAR 3.032,10