| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 8856 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA ESPIRAL PU 1/4 35M | 113,23 | 113,23 |
| 1.60 | FERRO CANTONEIRA 1/4X1.1/2(3.5) | 17,00 | 27,20 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA Finalidade: REF IUO-8356 ONIBUS | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | MANGUEIRA ESPIRAL PU 1/4 35M FERRO CANTONEIRA 1/4X1.1/2(3.5) MAT LIMPEZA Finalidade: REF IUO-8356 ONIBUS | 160,43 | ||
| TOTAL | 160,43 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 160,43 | |||