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Última atualização realizada em 24/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8856 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA ESPIRAL PU 1/4 35M 113,23 113,23
1.60 FERRO CANTONEIRA 1/4X1.1/2(3.5) 17,00 27,20
1.00 MAT LIMPEZA Finalidade: REF IUO-8356 ONIBUS 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 MANGUEIRA ESPIRAL PU 1/4 35M FERRO CANTONEIRA 1/4X1.1/2(3.5) MAT LIMPEZA Finalidade: REF IUO-8356 ONIBUS 160,43
18/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/12261; REF. EMPENHO 8856/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 160,43
30/12/2025 Pagamento de Empenho 8856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,43
TOTAL 160,43 160,43 160,43
SALDO A PAGAR 0,00