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Última atualização realizada em 24/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8859 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DISCO FRICCAO 1.595,00 1.595,00
1.00 MAT LIMPEZA 45,00 45,00
1.00 SILICONE ULTRA PRETO 95GR 57,43 57,43
1.00 THINNER 900ML Finalidade: REF JAE-3I46 ONIBUS 23,93 23,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 KIT DISCO FRICCAO MAT LIMPEZA SILICONE ULTRA PRETO 95GR THINNER 900ML Finalidade: REF JAE-3I46 ONIBUS 1.721,36
18/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/12262; REF. EMPENHO 8859/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 1.721,36
30/12/2025 Pagamento de Empenho 8859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.721,36
TOTAL 1.721,36 1.721,36 1.721,36
SALDO A PAGAR 0,00