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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8861 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.60 CHAPA DE FERRO 17,00 10,20
1.00 TUBO FLEXIVEL INOX ESCAPAMENTO V 288,93 288,93
1.00 JOGO LONA FREIO 285,00 285,00
1.00 MAT LIMPEZA 25,00 25,00
2.00 PARAF SEXT MA 8.8 10X25 3,25 6,50
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X50 2,25 2,25
4.00 PARAF SEXT NC 8.8 RI 5/16X1 1,83 7,32
8.00 PORCA SEXT NC 5/16 0,31 2,48
64.00 REBITE LATAO LONA DE FREIO 13X10 Finalidade: REF IRH-6G10 CAMINHAO 0,83 53,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 CHAPA DE FERRO TUBO FLEXIVEL INOX ESCAPAMENTO V JOGO LONA FREIO MAT LIMPEZA PARAF SEXT MA 8.8 10X25 PARAF SEXT MA 8.8 8X50 PARAF SEXT NC 8.8 RI 5/16X1 PORCA PR MA 8MM PORCA SEXT NC 3/8 PORCA SEXT NC 5/16 REBITE LATAO LONA DE FREIO 13X10 Finalidade: REF IRH-6G10 CAMINHAO 682,21
TOTAL 682,21 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 682,21