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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8869 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LUVA DE PROTEÇÃO SANRO AMAR. ANT. FORRADA MED. 12,49 37,47
2.00 LUVA LATEX NATURAL MULTIUSO M 10,49 20,98
2.00 LUVA LATEX NATURAL MULTIUSO Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA 10,49 20,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 LUVA DE PROTEÇÃO SANRO AMAR. ANT. FORRADA MED. LUVA LATEX NATURAL MULTIUSO M LUVA LATEX NATURAL MULTIUSO Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA 79,43
TOTAL 79,43 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 79,43