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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8876 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ALAVANCA CAPÔ ALÇA 146,00 292,00
2.00 POMBA CAPO BALIZA 48,00 96,00
1.00 CHAVETA EMBLEMA SCANIA 104,00 104,00
2.00 322.504.0313 COXIM INF RAD CAPO 43,00 86,00
2.00 FECHADURA COMPLETA SUPERIOR CAPO 158,00 316,00
2.00 FECHADURA COMPLETA TRAVA CAPO 198,00 396,00
2.00 PINO GUIA CAPO INFERIOR 104,00 208,00
2.00 pisca DIANTEIRO LED Finalidade: REF BKD-0D16 SCANIA 212,00 424,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 ALAVANCA CAPÔ ALÇA POMBA CAPO BALIZA CHAVETA EMBLEMA SCANIA 322.504.0313 COXIM INF RAD CAPO FECHADURA COMPLETA SUPERIOR CAPO FECHADURA COMPLETA TRAVA CAPO PINO GUIA CAPO INFERIOR pisca DIANTEIRO LED Finalidade: REF BKD-0D16 SCANIA 1.922,00
TOTAL 1.922,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.922,00