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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8893 Data de lançamento: 11/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CHAPA FERRO 17,00 51,00
1.00 TINTA SPRAY PRATA METALICO 400ML 25,00 25,00
200.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X80 2,64 528,00
12.00 TUBO QUADRADO 20X20 CH-1.20 Finalidade: REF ENFEITES NATALINOS PRACA 13,00 156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2025 CHAPA FERRO TINTA SPRAY PRATA METALICO 400ML PARAF SEXT MA 8.8 8X80 TUBO QUADRADO 20X20 CH-1.20 Finalidade: REF ENFEITES NATALINOS PRACA 760,00
TOTAL 760,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 760,00