Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
891 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD pino macho |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
PLUG RCA FEMEA |
1,00 |
1,00 |
2.00 |
CANALETA - CANALETA |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
2,00 |
2,00 |
1.00 |
NIPEL 1/2 roscavel |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
REGISTRO 25 MM |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
LUVA DE REDUÇÃO 3/4X1/2 |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
PLUG ROSCACEL |
1,50 |
1,50 |
2.00 |
MODULO TOMADA - MODULO TOMADA |
9,50 |
19,00 |
1.00 |
CAIXA + TOMADA 2P + T |
10,00 |
10,00 |
4.00 |
CABO PP 2X1,5
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
TORNEIRA JARDIM PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD pino macho PLUG RCA FEMEA CANALETA - CANALETA FITA VEDA ROSCA NIPEL 1/2 roscavel REGISTRO 25 MM LUVA DE REDUÇÃO 3/4X1/2 PLUG ROSCACEL MODULO TOMADA - MODULO TOMADA CAIXA + TOMADA 2P + T CABO PP 2X1,5
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA |
152,00 |
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|
07/02/2025 |
TORNEIRA JARDIM
PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD pino macho
PLUG RCA FEMEA
CANALETA - CANALETA
FITA VEDA ROSCA
NIPEL 1/2 roscavel
REGISTRO 25 MM
LUVA DE REDUÇÃO 3/4X1/2
PLUG ROSCACEL
MODULO TOMADA - MODULO TOMADA
CAIXA + TOMADA 2P + T
CABO PP 2X1,5
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA
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152,00 |
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13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 |
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152,00 |
TOTAL |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.