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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 891 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA JARDIM 4,00 4,00
1.00 PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD pino macho 8,00 8,00
1.00 PLUG RCA FEMEA 1,00 1,00
2.00 CANALETA - CANALETA 25,00 50,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 2,00 2,00
1.00 NIPEL 1/2 roscavel 1,00 1,00
1.00 REGISTRO 25 MM 18,00 18,00
1.00 LUVA DE REDUÇÃO 3/4X1/2 5,50 5,50
1.00 PLUG ROSCACEL 1,50 1,50
2.00 MODULO TOMADA - MODULO TOMADA 9,50 19,00
1.00 CAIXA + TOMADA 2P + T 10,00 10,00
4.00 CABO PP 2X1,5 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA 8,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 TORNEIRA JARDIM PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD pino macho PLUG RCA FEMEA CANALETA - CANALETA FITA VEDA ROSCA NIPEL 1/2 roscavel REGISTRO 25 MM LUVA DE REDUÇÃO 3/4X1/2 PLUG ROSCACEL MODULO TOMADA - MODULO TOMADA CAIXA + TOMADA 2P + T CABO PP 2X1,5 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA 152,00
07/02/2025 TORNEIRA JARDIM PLUG P 4 2,2MM X 5,50 MM TRAD pino macho PLUG RCA FEMEA CANALETA - CANALETA FITA VEDA ROSCA NIPEL 1/2 roscavel REGISTRO 25 MM LUVA DE REDUÇÃO 3/4X1/2 PLUG ROSCACEL MODULO TOMADA - MODULO TOMADA CAIXA + TOMADA 2P + T CABO PP 2X1,5 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO SECRETARIA 152,00
13/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 891/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 152,00
TOTAL 152,00 152,00 152,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.