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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8916 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA DE CETIM 15,90 15,90
1.00 FITA DE CETIM 15,90 15,90
5.00 TINTA PARA TECIDO FOSCA 7,20 36,00
2.00 PINCEL ARTESANAL CHATO Finalidade: Material para a realização das oficinas no CRAS. 3,65 7,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 FITA DE CETIM FITA DE CETIM TINTA PARA TECIDO FOSCA PINCEL ARTESANAL CHATO Finalidade: Material para a realização das oficinas no CRAS. 75,10
TOTAL 75,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 75,10