Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
895 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA ISOLANTE 5 M |
5,00 |
5,00 |
2.00 |
ALÇA p/ cabo multiplex 35mm |
5,00 |
10,00 |
4.00 |
conector fendido split bolt 25mm |
15,00 |
60,00 |
15.00 |
CABO MULTIPLEX |
15,00 |
225,00 |
12.00 |
conector derivação perfurante cdp 70
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA- MANUTENCAO POCOS |
20,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
FITA ISOLANTE 5 M ALÇA p/ cabo multiplex 35mm conector fendido split bolt 25mm CABO MULTIPLEX conector derivação perfurante cdp 70
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA- MANUTENCAO POCOS |
540,00 |
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20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº E/543; |
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540,00 |
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25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 895/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.