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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8960 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CÊRA brilho facil incolor 15,50 62,00
5.00 PEDRA SANITÁRIA pratik lavanda 3,03 15,15
2.00 DESINFETANTE LAVANDA 10,99 21,98
5.00 ANTI MOFO secar floral 80 gr Finalidade: REF GABINETE 7,25 36,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 CÊRA brilho facil incolor PEDRA SANITÁRIA pratik lavanda DESINFETANTE LAVANDA ANTI MOFO secar floral 80 gr Finalidade: REF GABINETE 135,38
TOTAL 135,38 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 135,38