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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: L A TURELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 897 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Atendimentos profissionais especializados nas área de fonoaudiologia. 24 SESSOES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, 12 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REF MES: JANEIRO/2025 5.914,67 5.914,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 Atendimentos profissionais especializados nas área de fonoaudiologia. 24 SESSOES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, 12 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REF MES: JANEIRO/2025 5.914,67
20/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/284; 5.914,67
TOTAL 5.914,67 5.914,67 0,00
SALDO A PAGAR 5.914,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.