| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 8993 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA 12.8X18 Finalidade: RETRO CATERPILLA PROCESSO 003.089.2025 05/11/25 | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | CÂMARA 12.8X18 Finalidade: RETRO CATERPILLA PROCESSO 003.089.2025 05/11/25 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||