Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 12/2025. |
9.295,91 |
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| 22/12/2025 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO/2025 |
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9.295,91 |
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| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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52,44 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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113,32 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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299,18 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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335,40 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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564,34 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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999,10 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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1.154,68 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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1.225,89 |
| TOTAL |
9.295,91 |
9.295,91 |
4.744,35 |
| SALDO A PAGAR |
4.551,56 |