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Última atualização realizada em 24/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NELSON POSSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9270 Data de lançamento: 23/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CAMARA 17.5X25 490,00 2.450,00
2.00 CPLARINHO 25 295,00 590,00
6.00 TIP TOP Nº 7 Finalidade: REF MOTONIVELADORA XCMG 75,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2025 CAMARA 17.5X25 CPLARINHO 25 TIP TOP Nº 7 Finalidade: REF MOTONIVELADORA XCMG 3.490,00
30/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64292927; REF. EMPENHO 9270/2025 6857 - NELSON POSSA 3.490,00
30/12/2025 Pagamento de Empenho 9270/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.490,00
TOTAL 3.490,00 3.490,00 3.490,00
SALDO A PAGAR 0,00