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Última atualização realizada em 24/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9284 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CATRACA FREIO 575,00 575,00
4.00 CONTRA PINO 1/8X1.1/2 0,84 3,36
1.00 ELEMENTO COMBUSTIVEL MOTOR 121,68 121,68
1.00 FILTRO AR EXTERNO 137,00 137,00
1.00 FILTRO AR INTERNO 82,00 82,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 158,00 158,00
1.00 FILTRO DIRECAO HIDRAULICA 27,00 27,00
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 96,29 96,29
1.00 FILTRO SECADOR AR DESUMIDIFICADOR 145,91 145,91
1.00 JOGO LONA DIANTEIRA 345,00 345,00
1.00 LIMPA PARA-BRISAS MEN 100ML 18,76 18,76
112.00 REBITE LATAO LONA DE FREIO 13X10 0,70 78,40
1.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 95,46 95,46
2.00 ADITIVO RADIADOR 61,39 122,78
1.00 DESINGRIPANTE SPRAY 300ML 22,00 22,00
1.00 MAT LIMPEZA 60,00 60,00
1.00 GRAXA LITIO MP2 AZUL 1KG Finalidade: REF JBV-5G56 ONIBUS 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 CATRACA FREIO CONTRA PINO 1/8X1.1/2 ELEMENTO COMBUSTIVEL MOTOR FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DIRECAO HIDRAULICA FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO SECADOR AR DESUMIDIFICADOR JOGO LONA DIANTEIRA LIMPA PARA-BRISAS MEN 100ML REBITE LATAO LONA DE FREIO 13X10 RETENTOR CUBO TRASEIRO ADITIVO RADIADOR DESINGRIPANTE SPRAY 300ML MAT LIMPEZA GRAXA LITIO MP2 AZUL 1KG Finalidade: REF JBV-5G56 ONIBUS 2.143,64
30/12/2025 Conforme DANFE Nº 1/12367; REF. EMPENHO 9284/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 2.143,64
30/12/2025 Pagamento de Empenho 9284/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.143,64
TOTAL 2.143,64 2.143,64 2.143,64
SALDO A PAGAR 0,00