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Última atualização realizada em 05/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9287 Data de lançamento: 24/12/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1505.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10. REF MES DE DEZEMBRO/2025 6,00 9.030,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10. REF MES DE DEZEMBRO/2025 9.030,00
30/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/232; REF. EMPENHO 9287/2025 7773 - LEANDRO ZAFANELLI ME 9.030,00
30/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9287/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 9.030,00
TOTAL 9.030,00 9.030,00 9.030,00
SALDO A PAGAR 0,00