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Última atualização realizada em 04/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA LUCAS DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 935 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO SERVICAL, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS,(CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE 60,75 303,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO SERVICAL, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS,(CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE 303,76
11/02/2025 REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO SERVICAL, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS, (CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE 303,76
20/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2025 ADRIANA LUCAS DE CARVALHO - 6577 258,38
20/02/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 935/2025 6,98
20/02/2025 Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 935/2025 38,40
TOTAL 303,76 303,76 303,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/02/2025 6,98 Lançada
INSS serviços de terceiros 20/02/2025 38,40 Lançada
TOTAL   45,38