Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ADRIANA LUCAS DE CARVALHO |
Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO SERVICAL, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS,(CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE | 60,75 | 303,76 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/02/2025 | REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO SERVICAL, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS,(CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE | 303,76 | ||
11/02/2025 | REFERENTE PAGAMENTO TRABALHO COMO SERVICAL, NA FUNCAO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA NO PERIODO COLONIA DE FERIAS, (CINCO DIAS) TRABALHADOS, ANTERIOR A CONTRATACAO PELO PROCESSO SELETIVO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA ATVIDADE | 303,76 | ||
20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2025 ADRIANA LUCAS DE CARVALHO - 6577 | 258,38 | ||
20/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 935/2025 | 6,98 | ||
20/02/2025 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 935/2025 | 38,40 | ||
TOTAL | 303,76 | 303,76 | 303,76 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 20/02/2025 | 6,98 | Lançada | |
INSS serviços de terceiros | 20/02/2025 | 38,40 | Lançada | |
TOTAL | 45,38 |