Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
963 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RECUPERACAO RADIADOR |
660,00 |
660,00 |
31.00 |
SERVICO MAO DE OBRA FREIOS
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
80,00 |
2.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2025 |
RECUPERACAO RADIADOR SERVICO MAO DE OBRA FREIOS
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
3.140,00 |
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11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1113; |
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3.140,00 |
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18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 963/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.140,00 |
TOTAL |
3.140,00 |
3.140,00 |
3.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.