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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA LÍDIA JAGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1077 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 JOGO DE RODAS DE CADEIRAS 140,00 560,00
4.00 SUPORTE ENCOSTO 110,00 440,00
3.00 PISTAO 180,00 540,00
4.00 EMBUCHAMENTO CENTRAL Finalidade: PECAS PARA MANUTENCAO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE 150,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 JOGO DE RODAS DE CADEIRAS SUPORTE ENCOSTO PISTAO EMBUCHAMENTO CENTRAL Finalidade: PECAS PARA MANUTENCAO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.140,00
TOTAL 2.140,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.140,00