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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1092 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 acrilico semi brilho branco18 litros 489,00 978,00
2.00 Caçamba para pintura 10 litros 45,00 90,00
2.00 ROLO DE LÃ 42,50 85,00
10.00 Trincha 8,00 80,00
9.00 corante liquido 12,00 108,00
2.00 Broxa 16,00 32,00
1.00 AGARRAS 400ML Finalidade: Materiais para realização de Oficina de pintura com as Pessoas Portadoras de Deficiência no CRAS. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 acrilico semi brilho branco18 litros Caçamba para pintura 10 litros ROLO DE LÃ Trincha corante liquido Broxa AGARRAS 400ML Finalidade: Materiais para realização de Oficina de pintura com as Pessoas Portadoras de Deficiência no CRAS. 1.453,00
TOTAL 1.453,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.453,00