Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2026. |
72.143,42 |
|
|
| 24/02/2026 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2026 |
|
72.143,42 |
|
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
78,66 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
93,12 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
160,59 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
558,60 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
3.679,71 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
7.070,22 |
| 27/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1190/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60.502,52 |
| TOTAL |
72.143,42 |
72.143,42 |
72.143,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |