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Última atualização realizada em 17/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1644 Data de lançamento: 10/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC 3,50 3,50
1.00 FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M 6,90 6,90
1.00 TINTA SPRAY 28,00 28,00
1.00 ferro 8 mm 12m Finalidade: MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NO CRAS. 41,90 41,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2026 TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M TINTA SPRAY ferro 8 mm 12m Finalidade: MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS NO CRAS. 80,30
TOTAL 80,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 80,30