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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1695 Data de lançamento: 12/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VENTILADOR CAIXA EVAPORADORA 670,00 670,00
1.00 TERMOSTATO ROTATIVO 220,00 220,00
1.00 FILTRO SECADOR 240,00 240,00
1.00 KIT ANEL ORING Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2026 VENTILADOR CAIXA EVAPORADORA TERMOSTATO ROTATIVO FILTRO SECADOR KIT ANEL ORING Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 1.170,00
19/03/2026 Conforme DANFE Nº 890/65768878; REF. EMPENHO 1695/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 1.170,00
24/03/2026 Pagamento de Empenho 1695/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.170,00
TOTAL 1.170,00 1.170,00 1.170,00
SALDO A PAGAR 0,00