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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAMARGO E BRUGNERA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1700 Data de lançamento: 13/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² 162,00 486,00
1.00 LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² 162,00 162,00
8.00 LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - 30 AUTONOMA Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO DE INCENDIO 25,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2026 LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² LUMINÁRIA 1200 LÚMENS BLOCO AUTONOMO 4 HORAS - AREA 250M² LUMINARIA DE EMERGENCIA LED - 30 AUTONOMA Finalidade: AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E PREVENCAO DE INCENDIO 848,00
17/03/2026 Conforme DANFE Nº 890/65439590; REF. EMPENHO 1700/2026 7573 - CAMARGO E BRUGNERA LTDA 848,00
24/03/2026 Pagamento de Empenho 1700/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 848,00
TOTAL 848,00 848,00 848,00
SALDO A PAGAR 0,00