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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1868 Data de lançamento: 23/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CESTA COMEMORATIVA 223,80 223,80
1.00 BALAS SORTIDAS FRUIT FULL 6600G 24,90 24,90
1.00 SUCO UVA GARIBALDI INTEGRAL 1,5 L 20,99 20,99
1.00 CAFE NESCAFE MATINAL 100 GR 19,90 19,90
1.00 AGUA COCO DO VALE TP 1L Finalidade: RECEPCAO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 11,90 11,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2026 CESTA COMEMORATIVA BALAS SORTIDAS FRUIT FULL 6600G SUCO UVA GARIBALDI INTEGRAL 1,5 L CAFE NESCAFE MATINAL 100 GR AGUA COCO DO VALE TP 1L Finalidade: RECEPCAO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 301,49
24/03/2026 Conforme DANFE Nº 1/498; REF. EMPENHO 1868/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 301,49
27/03/2026 Pagamento de Empenho 1868/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 301,49
TOTAL 301,49 301,49 301,49
SALDO A PAGAR 0,00