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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1891 Data de lançamento: 23/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FIO PARALELO 2x2,5 mm 6,00 18,00
1.00 PLUG PINO TRIANGULAR MACHO 11,50 11,50
1.00 FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M 8,00 8,00
1.00 PLACA 3 postos 4x2 tablet branca 19,00 19,00
3.00 MODULO TOMADA pezzi Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE 9,50 28,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2026 FIO PARALELO 2x2,5 mm PLUG PINO TRIANGULAR MACHO FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M PLACA 3 postos 4x2 tablet branca MODULO TOMADA pezzi Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE 85,00
24/03/2026 Conforme DANFE Nº 1/731; REF. EMPENHO 1891/2026 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME 85,00
27/03/2026 Pagamento de Empenho 1891/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00