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Última atualização realizada em 28/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 214 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 17.340,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 17.340,73
15/01/2026 REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES JANEIRO 2026 17.340,73
15/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - PROFESSORES, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS 178,71
15/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS 286,26
15/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - PROFESSORES, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS 1.161,60
15/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS 1.426,27
15/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS 3.911,54
16/01/2026 Pagamento de Empenho 214/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.376,35
TOTAL 17.340,73 17.340,73 17.340,73
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 15/01/2026 178,71 Lançada
IPERGS Servidores 15/01/2026 286,26 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 15/01/2026 1.161,60 Lançada
Consignação Sicredi 15/01/2026 1.426,27 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 15/01/2026 3.911,54 Lançada
TOTAL   6.964,38