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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2143 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAC MANG F14 19X27 8,67 8,67
16.00 ARRUELA LISA 10MM 0,40 6,40
4.00 ARUELA LISA NC 5/16 0,47 1,88
1.00 BRASADEIRA FLEXIL SUPER 124,17 124,17
1.00 HELICE VENTOINHA RADIADOR 1.160,39 1.160,39
1.00 MOLA MB218.4 408,64 408,64
1.00 MOLA MB354.5 335,00 335,00
8.00 PARAFUSO SEXTAVO MA 8.8 10X50 3,80 30,40
1.00 PARAFUSO SEXTAVO MA 8.8 8X45 2,61 2,61
2.00 PARAFUSO SEXTAVO NC 3/8X2 3,65 7,30
1.00 PINO DE CENTRO 14,64 14,64
1.00 MAT LIMPEZA 25,00 25,00
1.00 MANGUEIRA AR ESPIRAL 8X5 7 90,00 90,00
2.00 ADIT RADIADOR Finalidade: IVN-9B45 M.BENZ/ATRON 55,75 111,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 ABRAC MANG F14 19X27 ARRUELA LISA 10MM ARUELA LISA NC 5/16 BRASADEIRA FLEXIL SUPER HELICE VENTOINHA RADIADOR MOLA MB218.4 MOLA MB354.5 PARAFUSO SEXTAVO MA 8.8 10X50 PARAFUSO SEXTAVO MA 8.8 8X45 PARAFUSO SEXTAVO NC 3/8X2 PINO DE CENTRO MAT LIMPEZA PORCA PR MA 8MM MANGUEIRA AR ESPIRAL 8X5 7 ADIT RADIADOR Finalidade: IVN-9B45 M.BENZ/ATRON 2.326,97
TOTAL 2.326,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.326,97