| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2156 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVICO MAO DE OBRA VAZAMENTO CUICA/ DESENGRAVAR PINO FEIXE MOLA/ SRVICO MOLA BANCO/ SOLDA BANCO/ SOLDA SUPORTE DE BATERIA Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 105,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | SERVICO MAO DE OBRA VAZAMENTO CUICA/ DESENGRAVAR PINO FEIXE MOLA/ SRVICO MOLA BANCO/ SOLDA BANCO/ SOLDA SUPORTE DE BATERIA Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 525,00 | |||