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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE REPARO para acionamento caixa de descarga 45,00 45,00
2.00 PLUG PINO TRIANGULAR MACHO 10,00 20,00
6.00 MODULO TOMADA 10,50 63,00
3.00 CAIXA + TAMPA 1 POSTO 10,00 30,00
1.00 FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 JOGO DE REPARO para acionamento caixa de descarga PLUG PINO TRIANGULAR MACHO MODULO TOMADA CAIXA + TAMPA 1 POSTO BUCHA 6 MM FITA ISOLANTE WURTH PRETA 19 MM X 10 M Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA 166,60
TOTAL 166,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 166,60