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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVANDRO PERES PINHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2241 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DENTES COM PARAFUSOS E PORCA LW300KV. SENDO 4 DENTES CENTRAIS, 1 LATERAL DIREITO, 1 LATERAL ESQUERDO, 12 PARAFUSOS C/ PORCA Finalidade: CARREGADEIRA 2.190,00 2.190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 KIT DENTES COM PARAFUSOS E PORCA LW300KV. SENDO 4 DENTES CENTRAIS, 1 LATERAL DIREITO, 1 LATERAL ESQUERDO, 12 PARAFUSOS C/ PORCA Finalidade: CARREGADEIRA 2.190,00
TOTAL 2.190,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.190,00