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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2259 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BARRA CHOCOLATE ZERO 37% CACAU 14UNX70G 15,90 79,50
3.00 BALA PECCIN TRIBALA VERDE SORTIDA 500G 19,90 59,70
2.00 BALA FRUTAS PREMIUM FLORESTAL 1KG 18,99 37,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 BARRA CHOCOLATE ZERO 37% CACAU 14UNX70G BALA PECCIN TRIBALA VERDE SORTIDA 500G BALA FRUTAS PREMIUM FLORESTAL 1KG 177,18
13/04/2026 Conforme DANFE Nº 1/509; REF. EMPENHO 2259/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 177,18
15/04/2026 Pagamento de Empenho 2259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 177,18
TOTAL 177,18 177,18 177,18
SALDO A PAGAR 0,00