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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2397 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTAO 1.216,96 1.216,96
1.00 ABRAÇADEIRA 12,60 12,60
1.00 ESTOPA 2,25 2,25
1.00 LIMPA CONTATOS 35,25 35,25
1.00 MODULO COMANDO 2.613,77 2.613,77
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO Finalidade: PEÇAS REVISÃO SPRINTER PLACA JAF5A26 DA SECRETARIA DA SAÚDE 51,80 51,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 BOTAO ABRAÇADEIRA ESTOPA LIMPA CONTATOS MODULO COMANDO PARAFUSO SEXTAVADO Finalidade: PEÇAS REVISÃO SPRINTER PLACA JAF5A26 DA SECRETARIA DA SAÚDE 3.932,63
22/04/2026 Conforme DANFE Nº 3/58710; REF. EMPENHO 2397/2026 7147 - APOMEDIL SA VEICULOS 2.715,67
22/04/2026 REF PEÇA NAO UTILIZADA -1.216,96
30/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2026 APOMEDIL SA VEICULOS - 7147 2.683,08
30/04/2026 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2397/2026 32,59
TOTAL 2.715,67 2.715,67 2.715,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 30/04/2026 32,59 Lançada
TOTAL   32,59