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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2484 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVAS SANRO C FOTTO TOP AMAR 12,49 12,49
1.00 SACO DE LIXO LISO 15 LITROS AZUL 3,99 3,99
3.00 Saco de lixo 30litros PRETO 7,49 22,47
1.00 DESINFETANTE FLORAL 5 LTS DORIGON 19,99 19,99
1.00 CERA 750 ML INGLESA MAXX INCOLOR 14,99 14,99
1.00 DETERGENTE IPE 500 ML Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO 2,99 2,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 LUVAS SANRO C FOTTO TOP AMAR SACO DE LIXO LISO 15 LITROS AZUL Saco de lixo 30litros PRETO DESINFETANTE FLORAL 5 LTS DORIGON CERA 750 ML INGLESA MAXX INCOLOR DETERGENTE IPE 500 ML Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO 76,92
14/04/2026 Conforme DANFE Nº 1/519; REF. EMPENHO 2484/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 76,92
TOTAL 76,92 76,92 0,00
SALDO A PAGAR 76,92