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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2486 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESINFETANTE FLORAL 5 LTS DORIGON 19,99 19,99
2.00 VASSOURA NYLON BETANIMM 17,49 34,98
2.00 Rodo GRANDE 48 CM BETANIN 32,99 65,98
2.00 INSETICIDA MAT INSET 300 ML 19,90 39,80
1.00 SABÃO EM PÓ 800 GR OMO 15,99 15,99
3.00 CERA 750 ML INGLESA MAXX 14,99 44,97
2.00 LIMPA VIDROS JIMO 400ML 22,49 44,98
1.00 LUSTRA MOVEIS BRAVO JOHNSON 200 ML Finalidade: GABINETE 16,99 16,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 DESINFETANTE FLORAL 5 LTS DORIGON VASSOURA NYLON BETANIMM Rodo GRANDE 48 CM BETANIN INSETICIDA MAT INSET 300 ML SABÃO EM PÓ 800 GR OMO CERA 750 ML INGLESA MAXX LIMPA VIDROS JIMO 400ML LUSTRA MOVEIS BRAVO JOHNSON 200 ML Finalidade: GABINETE 283,68
13/04/2026 Conforme DANFE Nº 1/520; REF. EMPENHO 2486/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL 283,68
TOTAL 283,68 283,68 0,00
SALDO A PAGAR 283,68