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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2530 Data de lançamento: 13/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINCEL 2 1/2 ATLAS 10,50 10,50
1.00 LATA TINTA ACRILICA 1 LITRO 70,00 70,00
15.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0 X 70MM 0,40 6,00
15.00 BUCHA 8 MM 0,10 1,50
1.00 SIFÃO SANFONADO 12,00 12,00
1.00 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL Finalidade: MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 12,50 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2026 PINCEL 2 1/2 ATLAS LATA TINTA ACRILICA 1 LITRO PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0 X 70MM BUCHA 8 MM SIFÃO SANFONADO FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL Finalidade: MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 112,50
15/04/2026 Conforme DANFE Nº 1/2760; REF. EMPENHO 2530/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME 112,50
08/05/2026 Pagamento de Empenho 2530/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 112,50
TOTAL 112,50 112,50 112,50
SALDO A PAGAR 0,00