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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2565 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LUVA DE LATEX G 3,00 15,00
10.00 PRATO PLAST DESC N 15 RASO PCT C/10 100 UNID 1,38 13,80
12.00 ABSORVENTE S/ ABAS 8 UN 4,49 53,88
2.00 PROTETOR SOLAR FPS 30 120 GR 22,49 44,98
6.00 COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL PCT C/ 50UN 3,38 20,28
3.00 BOBINA TRANSP PICOTADA 3L 5,85 17,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 LUVA DE LATEX G PRATO PLAST DESC N 15 RASO PCT C/10 100 UNID ABSORVENTE S/ ABAS 8 UN PROTETOR SOLAR FPS 30 120 GR COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL PCT C/ 50UN BOBINA TRANSP PICOTADA 3L 165,49
15/04/2026 Conforme DANFE Nº 1/41817; REF. EMPENHO 2565/2026 8441 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 165,49
16/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2026 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 8441 165,49
TOTAL 165,49 165,49 165,49
SALDO A PAGAR 0,00