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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2594 Data de lançamento: 16/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ANEL ORING UNIVERSAL 4,50 9,00
4.00 ARRUELA LISA 1 POL - ARRUELA LISA 1 POL 6,90 27,58
2.00 PARAFUSO SEXT MA 5.8 10X50 3,00 6,00
1.00 PARAFUSO SEXTAVO NC 8.8 1X6 POL 52,00 52,00
2.00 PORCA SEXT MA 10MM 2,00 4,00
2.00 PORCA SEXT NC 1POL 14,35 28,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2026 ANEL ORING UNIVERSAL ARRUELA LISA 1 POL - ARRUELA LISA 1 POL PARAFUSO SEXT MA 5.8 10X50 PARAFUSO SEXTAVO NC 8.8 1X6 POL PORCA SEXT MA 10MM PORCA SEXT NC 1POL 127,28
TOTAL 127,28 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 127,28