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Última atualização realizada em 28/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 272 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SINALEIRA E PISCA LED 130,00 130,00
1.00 LAMPADA LED LATERAL 70,00 70,00
1.00 FAROL 320,00 320,00
1.00 LAMPADA H4 24V Finalidade: REF JAB-3G25 ONIBUS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 SINALEIRA E PISCA LED LAMPADA LED LATERAL FAROL LAMPADA H4 24V Finalidade: REF JAB-3G25 ONIBUS 570,00
21/01/2026 Conforme DANFE Nº 890/64762999; REF. EMPENHO 272/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME 570,00
22/01/2026 Pagamento de Empenho 272/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00