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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2762 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA SUPER BONDER 5,75 5,75
80.00 PARAFUSO forro PVC 0,15 12,00
1.00 BROCA AÇO 6MM 8,00 8,00
10.00 PARAFUSO frances 2,20 22,00
20.00 BUCHA 08 para tijolo furado 0,20 4,00
2.00 CANTONEIRA mão francesa 12,00 24,00
4.00 ABRAÇADEIRA tipo U 1/2 1,50 6,00
13.00 BUCHA 6 MM 0,10 1,30
1.00 broca metal 10,5 x 87 x133 29,00 29,00
10.00 FORMICIDA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA 1,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 COLA SUPER BONDER PARAFUSO forro PVC BROCA AÇO 6MM PARAFUSO frances BUCHA 08 para tijolo furado CANTONEIRA mão francesa ABRAÇADEIRA tipo U 1/2 BUCHA 6 MM broca metal 10,5 x 87 x133 FORMICIDA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO SECRETARIA 122,05
TOTAL 122,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 122,05