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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2764 Data de lançamento: 23/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 FIO SÓLIDO 2,5 mm 4,30 81,70
5.00 MODULO CEGO 3,50 17,50
1.00 PLUG pino triangular 9,50 9,50
2.00 conector macho 0,70 1,40
21.00 CABO DE REDE CFTV 2,90 60,90
13.00 MODULO TOMADA 9,00 117,00
6.00 conector de emenda Finalidade: SALA D SETOR DE COMPRAS 2,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2026 FIO SÓLIDO 2,5 mm MODULO CEGO PLUG pino triangular conector macho CABO DE REDE CFTV MODULO TOMADA conector de emenda Finalidade: SALA D SETOR DE COMPRAS 303,00
TOTAL 303,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 303,00