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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 11:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3107 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VIDRO VERDE 5MM 556X848 Finalidade: IVT-1535 ONIBUS 611,00 611,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 VIDRO VERDE 5MM 556X848 Finalidade: IVT-1535 ONIBUS 611,00
11/05/2026 Conforme DANFE Nº 1/13226; REF. EMPENHO 3107/2026 1423 - SERGIO NICOLINI 611,00
12/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2026 SERGIO NICOLINI - 1423 611,00
TOTAL 611,00 611,00 611,00
SALDO A PAGAR 0,00