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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3184 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.00 CABO DE REDE CFTV - CFTV 3,50 133,00
1.00 SUPORTE PARA TV universal 30,00 30,00
1.00 Caixa de Passagem Fonte 12 v 25,00 25,00
1.00 conector macho - macho 3,50 3,50
1.00 Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par Finalidade: ESCOLA ACHILES 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 CABO DE REDE CFTV - CFTV SUPORTE PARA TV universal Caixa de Passagem Fonte 12 v conector macho - macho Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par Finalidade: ESCOLA ACHILES 231,50
TOTAL 231,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 231,50