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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3189 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 cabo pp 3x4 mm preto 24,00 336,00
1.00 INTERRUPTOR 11,50 11,50
2.00 MODULO TOMADA 10,50 21,00
2.00 REFLETOR LED 150W 170,00 340,00
15.00 CABO PP 2X2,5MM² 9,50 142,50
2.00 CAIXA + TOMADA 2P + T Finalidade: EMEI Marquetti 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 cabo pp 3x4 mm preto INTERRUPTOR MODULO TOMADA REFLETOR LED 150W CABO PP 2X2,5MM² CAIXA + TOMADA 2P + T Finalidade: EMEI Marquetti 875,00
TOTAL 875,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 875,00