| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIMONE GASPAR DE LIMA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 326 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 12.5/80-18 ROADGUIDER R4 12 LONAS Finalidade: REF PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA | 1.425,00 | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | PNEU 12.5/80-18 ROADGUIDER R4 12 LONAS Finalidade: REF PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA | 5.700,00 | ||
| 21/01/2026 | Conforme DANFE Nº 1/6297; REF. EMPENHO 326/2026 8537 - SIMONE GASPAR DE LIMA & CIA LTDA | 5.200,00 | ||
| 21/01/2026 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -500,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.200,00 | |||