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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3288 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 TRAVA porta - porta 17,50 140,00
1.00 SUPORTE PARA TV universal 40,00 40,00
1.00 MODULO CEGO 2,00 2,00
2.00 MODULO TOMADA 10,00 20,00
1.00 CAIXA 3P 12,00 12,00
3.00 CANALETA 25,00 75,00
1.00 LÂMPADA 65W 35,00 35,00
4.00 LÂMPADA 50W 30,00 120,00
12.00 FIO CABO PP 2,5 mm 3,50 42,00
4.00 controle portão Finalidade: MANUTENCAO SECRETARIA 45,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 TRAVA porta - porta SUPORTE PARA TV universal MODULO CEGO MODULO TOMADA CAIXA 3P CANALETA LÂMPADA 65W LÂMPADA 50W FIO CABO PP 2,5 mm controle portão Finalidade: MANUTENCAO SECRETARIA 666,00
TOTAL 666,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 666,00