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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CHA DE CAMOMILA 4,90 9,80
1.00 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 65ML 4,99 4,99
1.00 CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES cidreira 5,99 5,99
1.00 CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR 4,69 4,69
1.00 CHA natura erva doce 2,90 2,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 CHA DE CAMOMILA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 65ML CHÁ CAIXA COM 12 UNIDADES cidreira CHA SELEÇÃO DE ERVAS 20GR CHA natura erva doce 28,37
TOTAL 28,37 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 28,37